財務(wù)報告內(nèi)控即財務(wù)報告內(nèi)部控制,是指公司的董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層及全體員工實施的旨在合理保證財務(wù)報告及相關(guān)信息真實、完整而設(shè)計和運行的內(nèi)部控制,主要用于維護企業(yè)資產(chǎn)安全及保證財務(wù)報告的可靠性。
財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性包括內(nèi)部控制設(shè)計的有效性(若可以防止或發(fā)現(xiàn)并糾正可能導(dǎo)致財務(wù)報表發(fā)生重大錯報的錯誤或舞弊,則表明該項控制的設(shè)計是有效的)和內(nèi)部控制運行的有效性(若某項控制正在按照設(shè)計運行,且擁有授權(quán)的執(zhí)行人員能夠?qū)崿F(xiàn)控制目標,則表明該項控制的運行是有效的)。
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