公司員工出差發(fā)生的住宿費、交通費等,可在月底向財務(wù)部門申請報銷。報銷差旅費時,怎么做會計分錄?
差旅費報銷分錄
如果沒有向公司借錢
借:管理費用-差旅費
貸:庫存現(xiàn)金
借出時
借:其他應(yīng)收款
貸:庫存現(xiàn)金
報銷時
全部花完
借:管理費用-差旅費
貸:其他應(yīng)收款
有剩余現(xiàn)金
借:庫存現(xiàn)金
管理費用-差旅費
貸:其他應(yīng)收款
補款時
借:管理費用-差旅費
貸:庫存現(xiàn)金
其他應(yīng)收款
差旅費報銷單如何填寫?
差旅費報銷單左上角填寫所在部門,右上角寫上填寫報銷單的日期,具體到年月日。
表格的第1排填上自己的姓名以及職位,右側(cè)填寫出差的事由。
表格的第2排填寫上出差的起止日期,共計的天數(shù),以及發(fā)票單據(jù)的數(shù)量。
填寫報銷單的主體內(nèi)容,出差的交通方式,住宿和飲食的費用以及日期,在最后一排填寫上小記。
表格的底部填寫上總的金額,大寫的數(shù)字和后面的阿拉伯?dāng)?shù)字均需要填寫。大寫數(shù)字:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。完成以后,在右下角簽寫上自己的名字。
在報銷單的背面,把收據(jù)粘貼上,粘貼的時候要注意整齊,收據(jù)從小到大進(jìn)行排列。
差旅費報銷單是在出差完畢回到企業(yè)后,需要報銷的員工填寫費用報銷單。差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。
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