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三月份收到款項(xiàng)直接做收入交過稅了,四月份開的發(fā)票,二季度申報(bào)表變了與發(fā)票系統(tǒng)連接,等于重新要再交一次稅,該怎么做?

來源 會計(jì)網(wǎng)
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會計(jì)網(wǎng)用戶698 3年前 · 發(fā)起提問
會計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

在增值申報(bào)表里提現(xiàn),就是在那個(gè)未開票收入欄,填寫負(fù)數(shù)。

王家權(quán) 3年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn),不代表平臺觀點(diǎn)
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