內(nèi)部審計(jì)評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括
內(nèi)部審計(jì)評(píng)價(jià)主要包括:1、評(píng)價(jià)單位部門的財(cái)務(wù)狀況等是否真實(shí)正確;2、評(píng)價(jià)單位部門的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、方針等事項(xiàng)是否科學(xué)等;3、評(píng)價(jià)單位部門的內(nèi)部控制制度及其他管理制度和管理工作是否健全有效。