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辭退福利是否根據收益對象編寫會計分錄
KJ_DVjmOmP4aYp6
辭退福利是根據收益對象編寫分錄嗎還是直接計入管理費用?
2年前 · 發(fā)起提問 183 瀏覽
辭退福利是否根據收益對象編寫會計分錄
KJ_DVjmOmP4aYp6
辭退福利是根據收益對象編寫分錄嗎還是直接計入管理費用?
2年前 · 發(fā)起提問 183 瀏覽
辭退福利是否根據收益對象編寫會計分錄
KJ_DVjmOmP4aYp6
辭退福利是根據收益對象編寫分錄嗎還是直接計入管理費用?
2年前 · 發(fā)起提問 183 瀏覽
此題會計分錄怎么做?
打把傘
...0公斤,每公斤不含稅價50元,增值稅率13%。現金支付材料運費1500元,材料款 1130+11300元下月支付,取得2張材料增值稅專業(yè)發(fā)票上注明增值稅額130、1300元,取得運費普通發(fā)票。按照材料重量分配運費,材料未到公司。 要求:寫出...
2年前 · 發(fā)起提問 219 瀏覽
此題會計分錄怎么做?
打把傘
...0公斤,每公斤不含稅價50元,增值稅率13%?,F金支付材料運費1500元,材料款 1130+11300元下月支付,取得2張材料增值稅專業(yè)發(fā)票上注明增值稅額130、1300元,取得運費普通發(fā)票。按照材料重量分配運費,材料未到公司。 要求:寫出...
2年前 · 發(fā)起提問 219 瀏覽
此題會計分錄怎么做?
打把傘
...0公斤,每公斤不含稅價50元,增值稅率13%?,F金支付材料運費1500元,材料款 1130+11300元下月支付,取得2張材料增值稅專業(yè)發(fā)票上注明增值稅額130、1300元,取得運費普通發(fā)票。按照材料重量分配運費,材料未到公司。 要求:寫出...
2年前 · 發(fā)起提問 219 瀏覽
跨年費用發(fā)生退款,退票,賬務處理?
撲通撲通小心肝啊
跨年費用業(yè)務3000發(fā)生部分退款,退了1000,已收到的普通發(fā)票3000需要退回,現在對方重新開具2000元金額的專票給我。我是購貨方賬務分錄怎么做?沖銷?納稅調整?新收到的發(fā)票怎么賬務處理?(退回的原發(fā)票已經復?。??
4年前 · 發(fā)起提問 2717 瀏覽
跨年費用發(fā)生退款,退票,賬務處理?
撲通撲通小心肝啊
跨年費用業(yè)務3000發(fā)生部分退款,退了1000,已收到的普通發(fā)票3000需要退回,現在對方重新開具2000元金額的專票給我。我是購貨方賬務分錄怎么做?沖銷?納稅調整?新收到的發(fā)票怎么賬務處理?(退回的原發(fā)票已經復印)?
4年前 · 發(fā)起提問 2717 瀏覽
跨年費用發(fā)生退款,退票,賬務處理?
撲通撲通小心肝啊
跨年費用業(yè)務3000發(fā)生部分退款,退了1000,已收到的普通發(fā)票3000需要退回,現在對方重新開具2000元金額的專票給我。我是購貨方賬務分錄怎么做?沖銷?納稅調整?新收到的發(fā)票怎么賬務處理?(退回的原發(fā)票已經復印)?
4年前 · 發(fā)起提問 2717 瀏覽
跨年費用發(fā)生退款,退票,賬務處理?
撲通撲通小心肝啊
跨年費用業(yè)務3000發(fā)生部分退款,退了1000,已收到的普通發(fā)票3000需要退回,現在對方重新開具2000元金額的專票給我。我是購貨方賬務分錄怎么做?沖銷?納稅調整?新收到的發(fā)票怎么賬務處理?(退回的原發(fā)票已經復印)?
4年前 · 發(fā)起提問 2717 瀏覽
我們單位參加銀協辦運動會租車費用及給已退休死亡職工的親屬發(fā)放困難生活補助費計入營業(yè)外支出是否妥當?或者應該列支哪個科目?舉辦建黨100周年文藝匯演費用應該列支哪個科目?
會計網用戶230
3年前 · 發(fā)起提問 533 瀏覽
我們單位參加銀協辦運動會租車費用及給已退休死亡職工的親屬發(fā)放困難生活補助費計入營業(yè)外支出是否妥當?或者應該列支哪個科目?舉辦建黨100周年文藝匯演費用應該列支哪個科目?
會計網用戶230
3年前 · 發(fā)起提問 533 瀏覽
我們單位參加銀協辦運動會租車費用及給已退休死亡職工的親屬發(fā)放困難生活補助費計入營業(yè)外支出是否妥當?或者應該列支哪個科目?舉辦建黨100周年文藝匯演費用應該列支哪個科目?
會計網用戶230
3年前 · 發(fā)起提問 533 瀏覽
我們單位參加銀協辦運動會租車費用及給已退休死亡職工的親屬發(fā)放困難生活補助費計入營業(yè)外支出是否妥當?或者應該列支哪個科目?舉辦建黨100周年文藝匯演費用應該列支哪個科目?
會計網用戶230
3年前 · 發(fā)起提問 533 瀏覽
銷售A產品1000件(單位售價200元,單位生產成本150元),增值稅稅率為13%,貨款收到,其中現金10000元,余款全部存入銀行。并以存款支付銷售運輸費1800元,增值稅162元。怎么做會計分錄?
ze
2年前 · 發(fā)起提問 1347 瀏覽
銷售A產品1000件(單位售價200元,單位生產成本150元),增值稅稅率為13%,貨款收到,其中現金10000元,余款全部存入銀行。并以存款支付銷售運輸費1800元,增值稅162元。怎么做會計分錄?
ze
2年前 · 發(fā)起提問 1347 瀏覽
銷售A產品1000件(單位售價200元,單位生產成本150元),增值稅稅率為13%,貨款收到,其中現金10000元,余款全部存入銀行。并以存款支付銷售運輸費1800元,增值稅162元。怎么做會計分錄?
ze
2年前 · 發(fā)起提問 1347 瀏覽
銷售A產品1000件(單位售價200元,單位生產成本150元),增值稅稅率為13%,貨款收到,其中現金10000元,余款全部存入銀行。并以存款支付銷售運輸費1800元,增值稅162元。怎么做會計分錄?
ze
2年前 · 發(fā)起提問 1347 瀏覽
之前月份增值稅申報錯誤,更正申報以后產生多繳稅金,但是在電子稅務局上不申請退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個怎么做會計分錄?
微信用戶
1年前 · 發(fā)起提問 114 瀏覽
之前月份增值稅申報錯誤,更正申報以后產生多繳稅金,但是在電子稅務局上不申請退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個怎么做會計分錄?
微信用戶
1年前 · 發(fā)起提問 114 瀏覽
之前月份增值稅申報錯誤,更正申報以后產生多繳稅金,但是在電子稅務局上不申請退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個怎么做會計分錄?
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1年前 · 發(fā)起提問 114 瀏覽
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