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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅,借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,請(qǐng)問還要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
xin-心??
3年前 · 發(fā)起提問 837 瀏覽
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅,借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,請(qǐng)問還要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
xin-心??
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅,借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,請(qǐng)問還要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
xin-心??
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅,借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,請(qǐng)問還要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
xin-心??
3年前 · 發(fā)起提問 837 瀏覽
免交增值稅需出會(huì)計(jì)分錄嗎?
會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶677
民辦幼兒園的保教費(fèi)收入增值稅是免稅的,但要每月填制稅務(wù)申報(bào)表,免多少都有個(gè)數(shù)。請(qǐng)問需要出會(huì)計(jì)分錄嗎?怎樣出分錄?
2年前 · 發(fā)起提問 59 瀏覽
免交增值稅需出會(huì)計(jì)分錄嗎?
會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶677
民辦幼兒園的保教費(fèi)收入增值稅是免稅的,但要每月填制稅務(wù)申報(bào)表,免多少都有個(gè)數(shù)。請(qǐng)問需要出會(huì)計(jì)分錄嗎?怎樣出分錄?
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免交增值稅需出會(huì)計(jì)分錄嗎?
會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶677
民辦幼兒園的保教費(fèi)收入增值稅是免稅的,但要每月填制稅務(wù)申報(bào)表,免多少都有個(gè)數(shù)。請(qǐng)問需要出會(huì)計(jì)分錄嗎?怎樣出分錄?
2年前 · 發(fā)起提問 59 瀏覽
小規(guī)模納稅人公司,收到貨款17928.8,應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算??怎么會(huì)計(jì)分錄??
會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶228
2年前 · 發(fā)起提問 28 瀏覽
小規(guī)模納稅人公司,收到貨款17928.8,應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算??怎么會(huì)計(jì)分錄??
會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶228
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小規(guī)模納稅人公司,收到貨款17928.8,應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算??怎么會(huì)計(jì)分錄??
會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶228
2年前 · 發(fā)起提問 28 瀏覽
建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做(含增值稅的計(jì)提)?
簡(jiǎn)單
請(qǐng)問老師,建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做?帶增值稅說(shuō)的。請(qǐng)標(biāo)注什么時(shí)候計(jì)提銷項(xiàng)稅。
4年前 · 發(fā)起提問 1807 瀏覽
建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做(含增值稅的計(jì)提)?
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請(qǐng)問老師,建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做?帶增值稅說(shuō)的。請(qǐng)標(biāo)注什么時(shí)候計(jì)提銷項(xiàng)稅。
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建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做(含增值稅的計(jì)提)?
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請(qǐng)問老師,建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做?帶增值稅說(shuō)的。請(qǐng)標(biāo)注什么時(shí)候計(jì)提銷項(xiàng)稅。
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建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做(含增值稅的計(jì)提)?
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請(qǐng)問老師,建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做?帶增值稅說(shuō)的。請(qǐng)標(biāo)注什么時(shí)候計(jì)提銷項(xiàng)稅。
4年前 · 發(fā)起提問 1807 瀏覽
之前月份增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào)以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請(qǐng)退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
微信用戶
1年前 · 發(fā)起提問 115 瀏覽
之前月份增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào)以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請(qǐng)退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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1年前 · 發(fā)起提問 115 瀏覽
之前月份增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào)以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請(qǐng)退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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