內(nèi)銷業(yè)務(wù)審計是審計單位對被審計單位內(nèi)銷業(yè)務(wù)的合理性、合法性以及真實性所開展的審計監(jiān)督活動。內(nèi)銷業(yè)務(wù)審計主要審查單位內(nèi)銷計劃和合同的執(zhí)行情況、審查單位內(nèi)銷價格政策的執(zhí)行情況、審查單位內(nèi)銷業(yè)務(wù)的進(jìn)價及盈虧結(jié)轉(zhuǎn)和稅金費(fèi)用的分?jǐn)偸欠裾鎸嵑侠怼彶閱挝粌?nèi)銷業(yè)務(wù)的貸款結(jié)算是否正確以及審查單位內(nèi)銷業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否合規(guī)。
通過有序開展內(nèi)銷業(yè)務(wù)審計工作,有利于促進(jìn)被審計單位內(nèi)銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)的完善,提高被審計單位內(nèi)銷業(yè)務(wù)的效率。
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