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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么寫會(huì)計(jì)分錄?

2021-11-17 17:48  責(zé)編:淋淋  瀏覽:824
來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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  增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是將那些按稅法規(guī)定不能抵扣,但購進(jìn)時(shí)已作抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如數(shù)轉(zhuǎn)出,那么企業(yè)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄

  增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄

  企業(yè)將相關(guān)的貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)時(shí):

  借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)

    貸:原材料

      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

  企業(yè)的貨物發(fā)生非正常的損失時(shí):

  借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失

    貸:庫存商品

      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

  企業(yè)的相關(guān)的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常的損失時(shí):

  借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失

    貸:在產(chǎn)品

      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

  當(dāng)納稅人適用一般計(jì)稅方法兼營簡易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目時(shí):

  借:管理費(fèi)用

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

  企業(yè)的相關(guān)的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)發(fā)生應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí):

  借:固定資產(chǎn)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

  企業(yè)在取得不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的不動(dòng)產(chǎn)的時(shí)候的相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如下:

  借:固定資產(chǎn)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

  企業(yè)的購貨方在發(fā)生銷售折讓、中止或者退回時(shí):

  借:銀行存款

    貸:長期待攤費(fèi)用

      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

  什么是進(jìn)項(xiàng)稅額?

  進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額。

  長期待攤費(fèi)用是什么?

  長期待攤費(fèi)用是指企業(yè)已經(jīng)支出,攤銷期限在1年以上的各項(xiàng)費(fèi)用,包括開辦費(fèi)、租入固定資產(chǎn)的改良支出及攤銷期在1年以上的固定資產(chǎn)大修理支出、股票發(fā)行費(fèi)用等。

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