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增值稅差額征稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?

2021-09-14 20:01  責(zé)編:小賢  瀏覽:1473
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  差額征稅是以差額作為銷(xiāo)售額,確認(rèn)繳納增值稅,對(duì)于增值稅差額征稅業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)人員一般設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)科目核算,有關(guān)會(huì)計(jì)分錄如何編制?

增值稅差額計(jì)稅分錄

  增值稅差額征稅的會(huì)計(jì)分錄

  1、在成本費(fèi)用發(fā)生時(shí),按照應(yīng)付或者實(shí)際支付的金額:

  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/工程施工等

    貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款等

  2、取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)

    應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目)

    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/工程施工等

  如果發(fā)生轉(zhuǎn)讓損失,那么可以結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣稅額,做相反分錄即可。

  什么是應(yīng)交稅費(fèi)?

  應(yīng)交稅費(fèi)是指企業(yè)根據(jù)在一定時(shí)期內(nèi)取得的營(yíng)業(yè)收入、實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)等,按照現(xiàn)行稅法規(guī)定,采用一定的計(jì)稅方法計(jì)提的應(yīng)交納的各種稅費(fèi)。應(yīng)交稅費(fèi)包括企業(yè)依法交納的增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車(chē)船稅、教育費(fèi)附加等稅費(fèi),以及在上繳國(guó)家之前,由企業(yè)代收代繳的個(gè)人所得稅等。

  企業(yè)必須按照國(guó)家規(guī)定履行納稅義務(wù),對(duì)其經(jīng)營(yíng)所得依法繳納的各種稅費(fèi)。這些應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)提,在尚未繳納之前暫時(shí)留在企業(yè),形成一項(xiàng)負(fù)債(應(yīng)該上繳國(guó)家暫未上繳國(guó)家的稅費(fèi))。企業(yè)應(yīng)通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)”科目,總括反映各種稅費(fèi)的繳納情況,并按照應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。該科目的貸方登記應(yīng)交納的各種稅費(fèi),借方登記已交納的各種稅費(fèi),期末貸方余額反映尚未交納的稅費(fèi);期末如為借方余額反映多交或尚未抵扣的稅費(fèi)。

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