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老師我想問(wèn)一下存貨的賬務(wù)處理?

來(lái)源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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就是關(guān)于暫估庫(kù)存的那塊,謝謝
AALucy 4年前 · 發(fā)起提問(wèn)
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

1、沒(méi)有收到供應(yīng)商發(fā)票,沒(méi)有支付該供應(yīng)商貨款,但貨物已之被驗(yàn)收入庫(kù),暫估入庫(kù),分錄如下:

借:庫(kù)存商品

貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)


2、收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)要沖回暫估

借:庫(kù)存商品 (紅字)

貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù) (紅字)


3、再按發(fā)票上正確的金額和稅額入賬

借:庫(kù)存商品

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

注:如果是一般納稅人企業(yè)收到專票時(shí)才做此步

貸:應(yīng)付賬款——XX公司/銀行存款

何慧櫻 4年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn),不代表平臺(tái)觀點(diǎn)
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