沒(méi)搞明白,申報(bào)附加稅費(fèi),是以實(shí)際繳納的增值稅為基數(shù)計(jì)算的啊,為何會(huì)存在多交呢? 你的意思是說(shuō),如果6月份就收到那500萬(wàn)的發(fā)票,就會(huì)少交甚至不交附加稅費(fèi),現(xiàn)在想問(wèn)是否能退回是不? 答案是不可以。因?yàn)椋绻说脑?,那么增值稅也得一起退。增值稅抵扣和繳納是根據(jù)當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)狀況進(jìn)行的,而不是像個(gè)人所得稅,累計(jì)預(yù)繳。