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企業(yè)6月份進(jìn)貨1000萬(wàn),但供應(yīng)商只開(kāi)出500萬(wàn)發(fā)票,當(dāng)月就把貨物全部售出并開(kāi)出了全部發(fā)票。7月份才收到供應(yīng)商開(kāi)出剩余500萬(wàn)的發(fā)票。但是,6月份納稅申報(bào)時(shí)已繳納了附加稅,請(qǐng)問(wèn)能否把已繳的附加稅退回?

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會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶 2年前 · 發(fā)起提問(wèn)
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

沒(méi)搞明白,申報(bào)附加稅費(fèi),是以實(shí)際繳納的增值稅為基數(shù)計(jì)算的啊,為何會(huì)存在多交呢? 你的意思是說(shuō),如果6月份就收到那500萬(wàn)的發(fā)票,就會(huì)少交甚至不交附加稅費(fèi),現(xiàn)在想問(wèn)是否能退回是不? 答案是不可以。因?yàn)椋绻说脑?,那么增值稅也得一起退。增值稅抵扣和繳納是根據(jù)當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)狀況進(jìn)行的,而不是像個(gè)人所得稅,累計(jì)預(yù)繳。

王家權(quán) 2年前 解答
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